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NOTA DE EMPENHO 2015NE08699

Favorecido

DANIEL SOUSA CRUZ
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

09561234300

Emissão:

26/10/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

189480/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 34QD 44 C 04 CONJ BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPEDREIRAS EM 07/10/2015, CONFORME RD 1436

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08699 26/10/2015 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPEDREIRAS EM 07/10/2015, CONFORME RD 1436
2015NE08699 26/10/2015 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13978 26/10/2015 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10859 26/10/2015 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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