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NOTA DE EMPENHO 2015NE10936

Favorecido

JOAO TADEU FERREIRA DE SOUSA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

09530029349

Emissão:

28/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235370/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

3 RUA DO PIQUIZEIRO CASA 16 CRUZEI-RO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65047390

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE IMPERA-TRIZ NO PERIODO DE 07 A12/12/15, CONF. RD 1859 TOTAL: 5,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10936 28/12/2015 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A URS DE IMPERA-TRIZ NO PERIODO DE 07 A12/12/15, CONF. RD 1859 TOTAL: 5,5 DIARIAS
2015NE10936 28/12/2015 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17448 28/12/2015 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (540999)

Pgto em favor de: 06257593387 - CELSO LUIZ BARRADAS
2015OB13750 28/12/2015 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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