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NOTA DE EMPENHO 2015NE10666

Favorecido

JOAO TADEU FERREIRA DE SOUSA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

09530029349

Emissão:

22/12/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

200683/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

3 RUA DO PIQUIZEIRO CASA 16 CRUZEI-RO DO ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65047390

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.10 A 23.10.15NA URS DE B,DO CORDA PRESIDENTE DUTRA RD 1636/15 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10666 22/12/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 19.10 A 23.10.15NA URS DE B,DO CORDA PRESIDENTE DUTRA RD 1636/15 EM ANEXO
2015NE10666 22/12/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17082 22/12/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13515 22/12/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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