CPF/CNPJ:
09530029349
Emissão:
15/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
144370/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
3 RUA DO PIQUIZEIRO CASA 16 CRUZEI-RO DO ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047390
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 17 A 21/08/2015,CONFORME RD N.1046/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE07082 | 15/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIDO DE 17 A 21/08/2015,CONFORME RD N.1046/2015.
|
2015NE07082 | 15/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11838 | 16/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09135 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,