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NOTA DE EMPENHO 2015NE11225

Favorecido

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

09404414387

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

218166/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65052090

Descrição

DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ZE DOCA/MA NO PERIODODE 16/11 A 20/11/15 CON-FORME RD 1741 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11225 29/12/2015 665,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE ZE DOCA/MA NO PERIODODE 16/11 A 20/11/15 CON-FORME RD 1741 ANEXO.
2015NE11225 29/12/2015 665,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11975 30/12/2015 -665,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL18431 29/12/2015 0,00 -665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17779 29/12/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14077 29/12/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
2015GR00544 29/12/2015 0,00 0,00 -665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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