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NOTA DE EMPENHO 2015NE01360

Favorecido

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

09404414387

Emissão:

23/03/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

41349/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65052090

Descrição

DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. DE ZE DOCA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.66/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01360 23/03/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM A VIAGEM A REG. DE ZE DOCA PERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.66/15
2015NE01360 23/03/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL03083 23/03/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01931 23/03/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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