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NOTA DE EMPENHO 2015NE07492

Favorecido

AMARO LISBOA DE SOUSA NETO
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

07701500391

Emissão:

23/09/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

152222/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PEDREIRAS

Municipio:

PEDREIRAS

Estado:

MA

CEP:

65725000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE PEDREIRAS, NOPERIODO DE 24 A 29/08/15,CONFORME RD 1124

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07492 23/09/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DAREGIONAL DE PEDREIRAS, NOPERIODO DE 24 A 29/08/15,CONFORME RD 1124
2015NE07492 23/09/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12248 23/09/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09509 23/09/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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