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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02920

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 04 A 10/05/15 CONF.RD.433/15

931,00 931,00 931,00
2015NE07692

Dt. Emissão:
Descrição: - DIRIAS AO DESLOCAMENTO A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE PRESIDENTRE DUTRA E MUNICIPIOS NO PERIODO 31/08A 04/09/2015 CONF.RD 1176

665,00 665,00 665,00
2015NE07696

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A28/08/2015, CONFORME RD N.1177/2015

665,00 665,00 665,00
2015NE09950

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PRESIDENTE DUTRA, NOPERIODO DE 28.09 A 02.10.2015

665,00 665,00 665,00
2015NE09989

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE PERESIDENYE DUTRA NOPERIODO DE 05/10 A 09/10/15 CONFORME RD 1478/15

665,00 665,00 665,00
Totais: 3.591,00 3.591,00 3.591,00

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