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NOTA DE EMPENHO 2015NE10509

Favorecido

MARIA NEUMA DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06733859300

Emissão:

18/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

185262/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

AV. KENNEDY S/N

Municipio:

CHAPADINHA

Estado:

MA

CEP:

65500000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM CHAPADINHA RD 1510/15EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10509 18/12/2015 665,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM CHAPADINHA RD 1510/15EM ANEXO
2015NE10509 18/12/2015 665,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10509/15 VALORINCORRETO
2015NE10561 21/12/2015 -665,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL16941 18/12/2015 0,00 -665,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16885 18/12/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13371 21/12/2015 0,00 0,00 665,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL16937 21/12/2015 0,00 0,00 -665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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