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NOTA DE EMPENHO 2015NE01991

Favorecido

CLEOMAR CAMARA GUIMARAES
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

06698778320

Emissão:

15/04/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

58768/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 13 QDA 22 CASA 44

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DECOROATA, PERITORO E TIMBIRAS, NO PERIODO DE 30/03A 02/04/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01991 15/04/2015 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DECOROATA, PERITORO E TIMBIRAS, NO PERIODO DE 30/03A 02/04/2015.
2015NE01991 15/04/2015 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04379 15/04/2015 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02673 15/04/2015 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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