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NOTA DE EMPENHO 2015NE08527

Favorecido

MARIA DE JESUS BORGES RANGEL
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

06305440344

Emissão:

23/10/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

171440/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA INACIO RAPOSO 31

Municipio:

SAO LUIS FONE 2321563

Estado:

MA

CEP:

00065030

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08527 23/10/2015 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 18.09.15 EMALTO ALEGRE DO MARANHAORD 1288/15 EM ANEXO
2015NE08527 23/10/2015 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13779 23/10/2015 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10699 26/10/2015 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05077 OB - 2015OB10699 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00490 26/10/2015 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11025 27/10/2015 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR PAG INDEVIDO
2015GR00514 27/10/2015 0,00 0,00 -765,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL15152 01/11/2015 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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