CPF/CNPJ:
06253970372
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
214569/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03 QDA 03 CS 300
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIN E CHA-PADINHA, PERIODO DE 09 A11.11.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE11012 | 28/12/2015 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIN E CHA-PADINHA, PERIODO DE 09 A11.11.2015
|
2015NE11012 | 28/12/2015 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17517 | 28/12/2015 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13819 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,