CPF/CNPJ:
06253970372
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141229/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 03 QDA 03 CS 300
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE CURURUPU, NO PERIODO DE 27 A 30/07/15, CONFORME RD 1023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE06683 | 03/09/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE CURURUPU, NO PERIODO DE 27 A 30/07/15, CONFORME RD 1023
|
2015NE06683 | 03/09/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL11294 | 03/09/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08667 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,