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NOTA DE EMPENHO 2015NE09934

Favorecido

JOSE MARIA SILVA FERRO
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

04488334334

Emissão:

03/12/2015

Plano Interno:

LEISHMAVICE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

183619/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

UNIDADE 201 R/05 C/92 C.OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINHEIRO E VIAGENS ASAO LUIS, NO PERIODO DE28.09 A 02.10.15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09934 03/12/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PINHEIRO E VIAGENS ASAO LUIS, NO PERIODO DE28.09 A 02.10.15
2015NE09934 03/12/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16009 03/12/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12585 03/12/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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