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NOTA DE EMPENHO 2015NE01017

Favorecido

CARLOS VICTOR BELO DE SOUSA
R$ 1.965,00
 

CPF/CNPJ:

96635517391

Emissão:

16/11/2015

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

218620/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

AV. DOS HOLANDESES QDA 06 N..04 ED.MAHATAN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071380

Descrição

DIARIAS PARA REALIZAR VI-SITA A UNIDADE REGIONAL /DE SANTAREM NO PARA,NO PERIODO DE 14 A 18.12.2015,CONF. PORTARIA 1921/2015 UGAM SEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01017 16/11/2015 1.965,00 1.965,00 1.965,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR VI-SITA A UNIDADE REGIONAL /DE SANTAREM NO PARA,NO PERIODO DE 14 A 18.12.2015,CONF. PORTARIA 1921/2015 UGAM SEMA
2015NE01017 16/11/2015 1.965,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01460 30/11/2015 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01373 30/11/2015 0,00 0,00 1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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