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NOTA DE EMPENHO 2015NE00909

Favorecido

MARCOS ANTONIO DE SOUSA
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

28298926315

Emissão:

21/10/2015

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

197257/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

AV. 155 QDA. 40 JARDIM TURU ALTO TURU III

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65110000

Descrição

NE REF. DIARIAS PARA REALIZAR COLETA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICAS DOS 21 PONTOS DE MONITORAMENTO E BALNEABILIDADE DASPRAIAS DE RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 17 A 18/10/15 CONF. PROC.197257/1

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00909 21/10/2015 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIARIAS PARA REALIZAR COLETA DE AGUA PARA ANALISE MICROBIOLOGICAS DOS 21 PONTOS DE MONITORAMENTO E BALNEABILIDADE DASPRAIAS DE RAPOSA E SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 17 A 18/10/15 CONF. PROC.197257/1
2015NE00909 21/10/2015 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00956 21/10/2015 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00840 21/10/2015 0,00 0,00 133,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00840 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00038 22/10/2015 0,00 0,00 -133,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00878 27/10/2015 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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