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NOTA DE EMPENHO 2015NE00013

Favorecido

WILLA LUNA OLIVEIRA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

01125238380

Emissão:

25/05/2015

Plano Interno:

IGDFORTAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

50083

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

SEDUC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA SUPORTE TEC-NICO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO 27 A 29/05/2015 MUNIC. PRIMEIRA CRUZ ITEM 14001

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00013 25/05/2015 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SUPORTE TEC-NICO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO 27 A 29/05/2015 MUNIC. PRIMEIRA CRUZ ITEM 14001
2015NE00013 25/05/2015 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00037 25/05/2015 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00011 25/05/2015 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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