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NOTA DE EMPENHO 2015NE00807

Favorecido

KARLA RAPHIZA SERRA FIGUEREDO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

94267928304

Emissão:

18/11/2015

Plano Interno:

DIARIAS0193

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

222448/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

TRAVESSA SAO LUIS N 06 AURORA

Municipio:

SAO LUIS MA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO 5 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARAREALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BARREI-RINHAS SANTO AMARO DO MA HUMBERTO DE CAMPOS CACHOEIRA ICATU-MA E OUTROS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00807 18/11/2015 786,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO 5 E 1/2 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARAREALIZAR VISITA DE MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BARREI-RINHAS SANTO AMARO DO MA HUMBERTO DE CAMPOS CACHOEIRA ICATU-MA E OUTROS
2015NE00807 18/11/2015 786,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAEMNTO NE 807/15
2015NE00864 23/12/2015 -786,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL01578 18/11/2015 0,00 -786,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01249 19/11/2015 0,00 786,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00941 24/11/2015 0,00 0,00 786,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAEMNTO OB 941/15
2015GR00058 23/12/2015 0,00 0,00 -786,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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