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NOTA DE EMPENHO 2015NE00194

Favorecido

MAILDE AMORIM DE SOUSA
R$ 49.344,68
 

CPF/CNPJ:

27262855387

Emissão:

23/06/2015

Plano Interno:

PENSAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

54160/14-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Seguridade Especial

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Pensão Especial

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.MINISTRO MARCOS FREIRE, 2267

Municipio:

OLINDA

Estado:

PE

CEP:

53130540

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PENSAO REF. AOS MESES DE MAR. A DEZ.2011.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00194 23/06/2015 49.344,68 49.344,68 49.344,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PENSAO REF. AOS MESES DE MAR. A DEZ.2011.
2015NE00194 23/06/2015 49.344,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00567 23/06/2015 0,00 49.344,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00441 25/06/2015 0,00 0,00 49.344,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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