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NOTA DE EMPENHO 2015NE00110

Favorecido

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01015507310

Emissão:

30/03/2015

Plano Interno:

PENSPREV/PM

Função:

PREVIDENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

38149/14

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

Ação:

Pensão Previdenciária do Poder Executivo

Fonte:

CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PSSSP

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO MATEUS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIFERENCA DEPENSAO REF.PERIODO DE NOVAO 13.SALARIO/12

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00110 30/03/2015 2.787,87 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEPENSAO REF.PERIODO DE NOVAO 13.SALARIO/12
2015NE00110 30/03/2015 2.787,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA 2015NE000110 POR LANCAMENTO INDEVIDO.
2015NE00171 15/04/2015 -2.787,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL00418 30/03/2015 0,00 -2.787,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00284 30/03/2015 0,00 2.787,87 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00442 31/03/2015 0,00 0,00 2.787,87
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04778 OB - 2015OB00442 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
2015NS00011 31/03/2015 0,00 0,00 -2.787,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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