CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
10/12/2015
Plano Interno:
PESSOALUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
38012/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,PER. AGOSTO A DEZEMBRO E13.SALARIO/2014, EM FAVORDE ANA ROSARIA SOARES DA SILVA/OUTROS. (ITEM.92001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04589 | 10/12/2015 | 200.751,00 | 200.751,00 | 200.751,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,PER. AGOSTO A DEZEMBRO E13.SALARIO/2014, EM FAVORDE ANA ROSARIA SOARES DA SILVA/OUTROS. (ITEM.92001)
|
2015NE04589 | 10/12/2015 | 200.751,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2015NL08193 | 11/12/2015 | 0,00 | 200.751,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05798 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.573,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05799 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.870,70 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB05797 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.306,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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