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NOTA DE EMPENHO 2015NE05163

Favorecido

MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA
R$ 384,02
 

CPF/CNPJ:

22564411304

Emissão:

20/07/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

137417/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA COELHO 537

Municipio:

ITAPECURU-MIRIM

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. SET A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05163 20/07/2015 384,02 384,02 384,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. SET A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.
2015NE05163 20/07/2015 384,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL09047 20/07/2015 0,00 384,02 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06661 20/07/2015 0,00 0,00 384,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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