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NOTA DE EMPENHO 2015NE05387

Favorecido

OLINDINA DA SILVA CUTRIM
R$ 564,27
 

CPF/CNPJ:

22456635353

Emissão:

22/07/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

71216/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV GRANDE ORIENTE NR 30 APTO 101 CD RENA

Municipio:

PACO DO LUMIAR FONE 2371376

Estado:

MA

CEP:

00065137

Descrição

PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.JUL A DEZ/12

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05387 22/07/2015 564,27 564,27 564,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.JUL A DEZ/12
2015NE05387 22/07/2015 564,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL09374 22/07/2015 0,00 564,27 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06944 23/07/2015 0,00 0,00 564,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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