CPF/CNPJ:
21665400315
Emissão:
20/07/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
58309/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA GRACILIANO RAMOS N.790 RETIRO NATAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF.DEZ/12 A DEZ/ 13 CONF.AUTORIZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE05160 | 20/07/2015 | 1.499,18 | 1.499,18 | 1.499,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF.DEZ/12 A DEZ/ 13 CONF.AUTORIZO
|
2015NE05160 | 20/07/2015 | 1.499,18 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
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2015NL09042 | 20/07/2015 | 0,00 | 1.499,18 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB06659 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.499,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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