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NOTA DE EMPENHO 2015NE05393

Favorecido

MARIA VITORIA ROCHA DE SOUSA
R$ 825,74
 

CPF/CNPJ:

14774798304

Emissão:

22/07/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

78097/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

V UIS ROCHA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.JUN A DEZ/13

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05393 22/07/2015 825,74 825,74 825,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENCA DEABONO DE PERMANENCIA REF.JUN A DEZ/13
2015NE05393 22/07/2015 825,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL09379 22/07/2015 0,00 825,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06949 23/07/2015 0,00 0,00 825,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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