CPF/CNPJ:
03403798399
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
PESSOALFCAP
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
54439/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO -POR TER SIDO TRANSFERIDO POR NECESSIDADE DO SERVI-CO CONF.PORTARIA N.940/2014 E BG N.181/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01010 | 29/04/2015 | 372,14 | 372,14 | 372,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO -POR TER SIDO TRANSFERIDO POR NECESSIDADE DO SERVI-CO CONF.PORTARIA N.940/2014 E BG N.181/2014
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2015NE01010 | 29/04/2015 | 372,14 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00947 | 29/04/2015 | 0,00 | 372,14 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL00947 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 372,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
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2015NL02452 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -372,14 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL07115 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 372,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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