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NOTA DE EMPENHO 2015NE00312

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 64.141,20
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

11/02/2015

Plano Interno:

PESSOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

16869

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

11001 EMP REF AS DESP C/A FOLHASUPLEMENTAR REL AO MES DEJAN/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00312 11/02/2015 64.141,20 64.141,20 64.141,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMP REF AS DESP C/A FOLHASUPLEMENTAR REL AO MES DEJAN/2015
2015NE00312 11/02/2015 64.141,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00307 11/02/2015 0,00 64.141,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00291 13/02/2015 0,00 0,00 1.626,60
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00779 27/02/2015 0,00 0,00 61.609,60
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00873 18/03/2015 0,00 0,00 448,27
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL12658 31/12/2015 0,00 0,00 456,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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