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NOTA DE EMPENHO 2015NE02429

Favorecido

CLEOSILENE PROTASIO DE SOUZA
R$ 3.514,67
 

CPF/CNPJ:

49963007368

Emissão:

20/07/2015

Plano Interno:

PESSOFUNAC

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

112639

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.DOS HOLANDESES,COND.HILTON RODRIGUES, RUA 13,C-49 OLHO D'AGUA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

11001 EMP REF AS DESP C/PESSOALEXONERADO REL AO MES DEJUN/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02429 20/07/2015 3.514,67 3.514,67 3.514,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 11001 EMP REF AS DESP C/PESSOALEXONERADO REL AO MES DEJUN/2015
2015NE02429 20/07/2015 3.514,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL04805 20/07/2015 0,00 3.514,67 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03144 03/08/2015 0,00 0,00 32,76
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
2015OB03147 03/08/2015 0,00 0,00 84,35
PAGAMENTO (540999)
2015OB03141 03/08/2015 0,00 0,00 3.010,95
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB03332 11/08/2015 0,00 0,00 386,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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