Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00001

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 15.351.380,60
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

29/01/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

12844/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENSPROCESSO 12844/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00001 29/01/2015 766.746,58 15.351.380,60 15.351.380,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENSPROCESSO 12844/2015
2015NE00001 29/01/2015 766.746,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVATIVOS DA SINFRA REF.FEV/2015.(VENC.E VANTAG.)PROC32647/15.
2015NE00057 27/02/2015 1.196.173,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 001/2015 REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA DO MES DE MARCO/15CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS PROC 57317/2015
2015NE00157 30/03/2015 1.258.193,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRA(VENC.E VANTAG)REF.AO MESABRIL/2015.PROC.73791/15.
2015NE00248 30/04/2015 1.238.327,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/MAIO/15. PROC.92205/15.(VENC.E VANTAG.)
2015NE00375 28/05/2015 1.230.588,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/JUN/15.(VENC.EVANTAGENS).PROC.110755/15
2015NE00511 25/06/2015 1.725.423,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREFERENTE AO MES/JULHO/15VENCIMENTOS E VANTAGENS.CONF.PROC.134256/15.
2015NE00644 29/07/2015 1.165.097,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/AGOS/15.CONF.PROC.156388/15.
2015NE00812 27/08/2015 1.237.611,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO NE 812/15.
2015NE00813 27/08/2015 -1.237.611,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AVENC.E VANTAG.DO MES/AGOS/15.CONF.PROC.156388/15.
2015NE00814 27/08/2015 1.237.611,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRADO MES/SET/15.REF.A VENC./VANTAGENS.PROC.182439/15
2015NE00952 29/09/2015 1.234.419,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIORES ATIVOS DA SINFRAREF.VENC.E VANTAG.DO MESOUT/2015. PROC.206359/15.
2015NE01123 28/10/2015 1.175.481,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ATIVOS DA SINFRAREF.AO MES/NOV/2015.(VENCE VANTAG).PROC.226363/15.
2015NE01345 24/11/2015 1.173.879,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DOS SERVDA SINFRA REF.VENC/VANTAGDO 13 SALARIO.PROC.250318/15.
2015NE01544 21/12/2015 671.064,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSSOAL DOS SERVIDORES DA SINFRA REF. AOMES/DEZ/15.CORRESPONDENTEA VENC.E VANTAGENS. CONF.PROC.
2015NE01623 30/12/2015 1.278.643,97 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE.
2015NE01632 31/12/2015 -267,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00001 29/01/2015 0,00 766.746,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00074 27/02/2015 0,00 1.196.173,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00409 30/03/2015 0,00 1.258.193,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00694 30/04/2015 0,00 1.238.327,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00905 28/05/2015 0,00 1.230.588,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01338 25/06/2015 0,00 1.725.156,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01897 29/07/2015 0,00 1.165.097,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL02301 27/08/2015 0,00 1.237.611,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL02762 29/09/2015 0,00 1.234.419,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL03366 28/10/2015 0,00 1.175.481,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL03892 24/11/2015 0,00 1.173.879,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL04658 21/12/2015 0,00 671.064,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL04827 30/12/2015 0,00 1.278.643,97 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03512 05/11/2015 0,00 0,00 12.227.793,56
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL03941 25/11/2015 0,00 0,00 1.173.879,06
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL04660 21/12/2015 0,00 0,00 671.064,01
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL04829 30/12/2015 0,00 0,00 1.278.643,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,