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NOTA DE EMPENHO 2015NE00031

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

10/04/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

55791/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGTO DE ATIVOS DA SETUR,REF.AO MES DE MARCO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00031 10/04/2015 267.690,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGTO DE ATIVOS DA SETUR,REF.AO MES DE MARCO/2015.
2015NE00031 10/04/2015 267.690,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 31
2015NE00038 13/04/2015 -267.690,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL00069 10/04/2015 0,00 -267.690,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00068 10/04/2015 0,00 267.690,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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