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NOTA DE EMPENHO 2015NE00010

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 46.134,47
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

35227/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DE EXONERADOS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA MES DE FEVE- REIRO DE 2015 CONF. PRO- CESSO N-35227/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00010 12/03/2015 46.134,47 46.134,47 46.134,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE EXONERADOS DESTA SECRETARIA COMPETENCIA MES DE FEVE- REIRO DE 2015 CONF. PRO- CESSO N-35227/2015.
2015NE00010 12/03/2015 46.134,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00024 12/03/2015 0,00 46.134,47 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL00474 09/11/2015 0,00 0,00 46.134,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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