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NOTA DE EMPENHO 2015NE00100

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 182.284,90
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

PESSOALSEPL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

31884/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE FOLHA DEINDENIZACAO DE FERIAS DOSEXONERADOS,MES DE FEVEREIRO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00100 27/02/2015 182.284,90 182.284,90 182.284,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEINDENIZACAO DE FERIAS DOSEXONERADOS,MES DE FEVEREIRO/2015.
2015NE00100 27/02/2015 182.284,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00156 27/02/2015 0,00 182.284,90 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02168 05/11/2015 0,00 0,00 182.284,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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