Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00440

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 18.797,63
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

07/07/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

100284/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO FOLHA DE EXONERADO MES DE MAIO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00440 07/07/2015 18.797,63 18.797,63 18.797,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE EXONERADO MES DE MAIO/2015.
2015NE00440 07/07/2015 18.797,63 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL00598 07/07/2015 0,00 -18.797,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00597 07/07/2015 0,00 18.797,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00599 07/07/2015 0,00 18.797,63 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01044 05/11/2015 0,00 0,00 18.797,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,