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NOTA DE EMPENHO 2015NE00033

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

10/04/2015

Plano Interno:

PESSOAL

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Processo:

55791/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGTO DE ATIVOS DA SETUR,REF. AO MES DE MARCO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00033 10/04/2015 131,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGTO DE ATIVOS DA SETUR,REF. AO MES DE MARCO/2015
2015NE00033 10/04/2015 131,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 33
2015NE00035 10/04/2015 -131,50 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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