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NOTA DE EMPENHO 2023NE000717

Favorecido

FER-MAX FERRAMENTAS LTDA
R$ 1.338,16
 

CPF/CNPJ:

22014876000120

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

019376

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Outros Materiais de Consumo

Processo:

90987/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Municipio:

SAO PAULO

Estado:

SP

CEP:

02233060

Descrição

NOTA DE EMPENHO REF À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000717 17/11/2023 1.338,16 1.338,16 1.338,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023.
2023NE000717 17/11/2023 1.338,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/
2023NL007925 17/11/2023 0,00 1.338,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB099483 22/12/2023 0,00 0,00 1.338,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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