CPF/CNPJ:
22014876000120
Emissão:
31/05/2023
Plano Interno:
017751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0083326/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
02233060
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11528 E PROC. 83326/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000130 | 31/05/2023 | 192,60 | 192,60 | 192,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11528 E PROC. 83326/2023.
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2023NE000130 | 31/05/2023 | 192,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DA EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - CONF. CONTRATO Nº 54/2022, NTA FISCAL, 11528 E PROC. 83326/2023.
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2023NL001357 | 31/05/2023 | 0,00 | 192,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054070 | 10/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 192,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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