CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
10/07/2023
Plano Interno:
000169
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
88233/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Política de Defesa do Cidadão
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INSTAÇÃO E SUPORTE VOLTADOS A PRODUÇÃO DE FABRICA DE MOVEIS NF N°42434, CONTRATO N°050-2022-SEAP, PROCESSO N°88233/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000215 | 10/07/2023 | 1.784,30 | 1.784,30 | 1.784,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INSTAÇÃO E SUPORTE VOLTADOS A PRODUÇÃO DE FABRICA DE MOVEIS NF N°42434, CONTRATO N°050-2022-SEAP, PROCESSO N°88233/2023.
|
2023NE000215 | 10/07/2023 | 1.784,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INSTAÇÃO E SUPORTE VOLTADOS A PRODUÇÃO DE FABRICA DE MOVEIS NF N°42434, CONTRATO N°050-2022-SEAP,
|
2023NL001997 | 10/07/2023 | 0,00 | 1.784,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055908 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.762,89 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001667 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 21,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,