CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
196966/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019 E PROC. 196966/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000687 | 17/11/2023 | 10.216,00 | 10.216,00 | 10.216,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019 E PROC. 196966/23.
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2023NE000687 | 17/11/2023 | 10.216,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N
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2023NL007784 | 17/11/2023 | 0,00 | 10.216,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094501 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.216,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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