CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
09/10/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
199154/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000591 | 09/10/2023 | 3.295,13 | 3.295,13 | 3.295,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NE000591 | 09/10/2023 | 3.295,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005634 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005635 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005637 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005638 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005639 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005640 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005642 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005643 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005648 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005649 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005650 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005651 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005647 | 09/10/2023 | 0,00 | 227,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005645 | 09/10/2023 | 0,00 | 179,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005652 | 09/10/2023 | 0,00 | 113,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 199154/22.
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2023NL005631 | 09/10/2023 | 0,00 | 47,34 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071152 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 568,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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