Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000589

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.151,77
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

06/10/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

137088/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000589 06/10/2023 2.246,09 2.246,09 2.246,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NE000589 06/10/2023 2.698,93 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
2023NE000741 05/12/2023 -452,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005607 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005604 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005605 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005609 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005610 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005612 06/10/2023 0,00 246,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005608 06/10/2023 0,00 233,59 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005611 06/10/2023 0,00 182,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005602 06/10/2023 0,00 182,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005603 06/10/2023 0,00 103,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023.
2023NL005606 06/10/2023 0,00 64,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB071449 10/10/2023 0,00 0,00 830,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,