CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
149206/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
NOTA EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°149206/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000511 | 22/09/2023 | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°149206/2023.
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2023NE000511 | 22/09/2023 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004317 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004318 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
|
2023NL004319 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
|
2023NL004320 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
|
2023NL004321 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004322 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
|
2023NL004323 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
|
2023NL004324 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004325 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004326 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004327 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004328 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004329 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECULIO DE 14 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA OLIVEIRA ALIMENTOS- JULHO/23. COOPERAÇÃO TECNICA N°09/2021. PROCESSO N°1
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2023NL004330 | 22/09/2023 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066575 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 247,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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