CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
96289/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000500 | 22/09/2023 | 2.627,29 | 2.627,29 | 2.627,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NE000500 | 22/09/2023 | 2.627,29 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004271 | 22/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004273 | 22/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004274 | 22/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004276 | 22/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004275 | 22/09/2023 | 0,00 | 244,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004272 | 22/09/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004267 | 22/09/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004268 | 22/09/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004269 | 22/09/2023 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004270 | 22/09/2023 | 0,00 | 174,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004278 | 22/09/2023 | 0,00 | 162,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004277 | 22/09/2023 | 0,00 | 104,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96289/23.
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2023NL004266 | 22/09/2023 | 0,00 | 34,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066463 | 22/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 953,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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