Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE000499

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.980,00
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

22/09/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

149429/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000499 22/09/2023 1.980,00 1.980,00 1.980,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NE000499 22/09/2023 1.980,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004245 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004246 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004247 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004248 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004249 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004250 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004251 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, POR TRABALHOS REALIZADOS EM JULHO DE 2023, CONF. PROC. 0149429/23.
2023NL004252 22/09/2023 0,00 247,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB066383 22/09/2023 0,00 0,00 247,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,