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NOTA DE EMPENHO 2023NE000306

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 6.093,85
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

11/08/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

37673/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROC. 37673/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000306 11/08/2023 6.093,85 6.093,85 6.093,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROC. 37673/23.
2023NE000306 11/08/2023 6.093,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS D
2023NL002809 11/08/2023 0,00 253,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002798 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002799 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002800 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002801 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002802 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002803 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002804 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002805 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002806 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002810 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002797 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002819 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002820 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002821 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002811 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS D
2023NL002812 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002813 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002814 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002815 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002816 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002817 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS D
2023NL002818 11/08/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS D
2023NL002808 11/08/2023 0,00 234,74 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SEAP/LEÇOIS MARANHENSES NO MÊS D
2023NL002822 11/08/2023 0,00 234,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB055428 14/08/2023 0,00 0,00 732,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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