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NOTA DE EMPENHO 2023NE000262

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 59.721,92
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

03/08/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Salários de Internos em Penitenciárias

Processo:

90369/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/23, PELA FRENTE INTERNA SEAP, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 02/2021, CONF. PROC. 90369/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000262 03/08/2023 59.721,92 59.721,92 59.721,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/23, PELA FRENTE INTERNA SEAP, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 02/2021, CONF. PROC. 90369/23.
2023NE000262 03/08/2023 59.721,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/23, PELA FRENTE INTERNA SEAP, CONF. TERMO DE PAR
2023NL002549 03/08/2023 0,00 59.721,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB052227 04/08/2023 0,00 0,00 59.721,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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