CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
02/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
0123254/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000252 | 02/08/2023 | 8.556,42 | 8.556,42 | 8.556,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.
|
2023NE000252 | 02/08/2023 | 8.556,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.
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2023NL002539 | 02/08/2023 | 0,00 | 8.556,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052741 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.556,42 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002613 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | -8.556,42 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058956 | 24/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.556,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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