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NOTA DE EMPENHO 2023NE000252

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 8.556,42
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

02/08/2023

Plano Interno:

020560

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Salários de Internos em Penitenciárias

Processo:

0123254/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000252 02/08/2023 8.556,42 8.556,42 8.556,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.
2023NE000252 02/08/2023 8.556,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2023 E PROC. 123254.
2023NL002539 02/08/2023 0,00 8.556,42 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB052741 07/08/2023 0,00 0,00 8.556,42
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL002613 07/08/2023 0,00 0,00 -8.556,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB058956 24/08/2023 0,00 0,00 8.556,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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