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NOTA DE EMPENHO 2023NE000248

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.661,95
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

26/07/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

096327/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96327/23

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000248 26/07/2023 3.661,95 3.661,95 3.661,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF. PROC. 96327/23
2023NE000248 26/07/2023 3.661,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF.
2023NL002467 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS , REF. AO PECÚLIO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA DAS UPR DE CODÓ E TIMON-MA;, EM ABRIL DE 2023, CONF.
2023NL002468 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002469 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002470 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002471 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002472 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002473 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002474 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002475 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002476 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002477 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002478 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002479 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002480 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2023NL002481 26/07/2023 0,00 244,13 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB050538 26/07/2023 0,00 0,00 244,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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