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NOTA DE EMPENHO 2023NE000224

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 9.253,04
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

12/07/2023

Plano Interno:

016219

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

111699/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Destina

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000224 12/07/2023 9.253,04 9.253,04 9.253,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NE000224 12/07/2023 9.253,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002019 12/07/2023 0,00 915,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002021 12/07/2023 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002022 12/07/2023 0,00 692,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002017 12/07/2023 0,00 672,30 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002032 12/07/2023 0,00 587,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002033 12/07/2023 0,00 587,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002034 12/07/2023 0,00 571,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002020 12/07/2023 0,00 569,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002027 12/07/2023 0,00 548,63 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002031 12/07/2023 0,00 499,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002018 12/07/2023 0,00 354,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002025 12/07/2023 0,00 347,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002028 12/07/2023 0,00 336,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002015 12/07/2023 0,00 319,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002035 12/07/2023 0,00 279,77 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002030 12/07/2023 0,00 246,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002039 12/07/2023 0,00 246,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002029 12/07/2023 0,00 237,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002037 12/07/2023 0,00 227,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002023 12/07/2023 0,00 179,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002024 12/07/2023 0,00 174,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002036 12/07/2023 0,00 62,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002026 12/07/2023 0,00 62,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS REF., AO PECÚLIO POR TRABALHOS REALIZADOS EM OFICINAS, CONF. PROC. 111699/2023
2023NL002016 12/07/2023 0,00 53,45 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL Nº 2030
2023NL002038 12/07/2023 0,00 -246,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB046250 13/07/2023 0,00 0,00 9.190,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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