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NOTA DE EMPENHO 2023NE000212

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 4.607,68
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

10/07/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Salários de Internos em Penitenciárias

Processo:

20688/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DIVIDO OS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO SEAP/A ARAUJO DA SILVA E PROC. 20682/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000212 10/07/2023 4.607,68 4.607,68 4.607,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DIVIDO OS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO SEAP/A ARAUJO DA SILVA E PROC. 20682/2023.
2023NE000212 10/07/2023 4.607,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. A REMUNERAÇÃO DIVIDO OS TRABALHOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. TE
2023NL001995 10/07/2023 0,00 4.607,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB044934 10/07/2023 0,00 0,00 4.607,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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